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k8.com官网印发内审工作规则 着力规范内部审计工作

作者:k8.com官网 来源:k8.com官网   时间:2020-01-06   浏览次数:0

为推动公司内部审计体系建设,充分发挥内部审计作用,k8.com官网近日印发了《k8.com官网内部审计工作规则(试行)》(以下简称《工作规则》)。《工作规则》共8章38条,以《审计署关于内部审计工作的规定》、银保监会《商业银行内部审计指引》等为依据,结合公司实际,从审计范围方式、工作要求、责任追究等多方面规范内部审计工作,同时也对内部审计人员保持独立性、提升专业胜任能力等方面提出了具体的要求,为内审人员开展审计工作提供了制度依据和工作约束。

一是明确职责权限。列明了内部审计部门对公司财务收支、经济活动、内部控制等进行审计的11项基本职责,同时赋予了其获取相关资料、提出追究责任建议、通报内部审计结果等11项工作手段,保障内部审计部门顺利开展工作。二是规范审计程序。细化了开展常规审计、计划外审计、审计外包等的程序规则,使内部审计工作有章可依,进一步提高工作效率。三是加强结果运用。将审计结果与问题整改、纪律检查、追责问责等相结合,实现“审计促管理、审计促效益、审计促发展”的良性发展。

公司相关负责人表示,将以高度的政治责任感,全面履行审计监督职责,切实发挥审计“利器”作用,切实维护财经秩序、促进内控管理、不断推动管党治党和监管支持工作走向“严实硬”、持续打造“清廉信登”。



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